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职位详情
岗位职责:
1、协助公司各职能部门制定公司内控相关的制度;
2、主导并执行各项专项审计;
3、跟进审计整改的反馈与检查,提出恰当的审计意见或改善方案;
4、主导实施公司内部常规非现场审计工作;
5、实施公司内控管理的常规监督与审计;
6、公司定期财务报告和信息披露的审核;
任职要求:
1、本科以上学历,审计及财务相关专业,持经济类中级以上职称;
2、有3年以上会计或审计实务从业经历,曾担任过三板、并购重组、IPO等审计的项目经理
3、具备全面的财务及审计理论知识、熟悉相关的会计法规与相关准则、税法;
4、具备良好的风险管理意识;
5、熟悉大型企业集团运作流程、掌握内控制度、流程体系的建立、运营、维护、监控;
6、良好的协调管理能力及团队协作精神、具备良好的职业道德操守及应有的职业谨慎性。
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