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职位详情
岗位职责:1.对公司经营业务开展合规审查,重点督促公司开展防“套代购”工作,并建立公司防范“套代购”奖惩及问责处理机制,全面提高公司防范“套代购”等风险防控意识,配合落实上级公司风控部门开展”防范“套代购”工作。
2.针对公司重大风险评估结果,做好重大风险的监测,协助制定重大风险应对方案,并跟踪方案落实情况。
3.协助健全公司内部控制体系,推动内控流程的梳理与优化、提出关键环节内控措施建议。
4.梳理公司各部门的职能、业务风险点,监督、控制、审核公司业务部门各类业务操作过程中流程风险,确保公司依法合规经营。
5.配合组织公司实施审计、稽查等相关检查工作。
6.负责组织公司内控体系评价,定期组织各业务部门及所属企业开展内控体系自评工作,发现问题,及时整改。
7.负责内控体系监督工作,执行关键流程的内控检查,提出问题发现并督促整改,确保公司业务运作满足内控合规要求。
8.及时有效地完成上级领导交办的其他工作任务。任职要求:1.全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业,具有会计师、审计师、企业合规师、法律执业资格者优先。
2.年龄35岁以下,5年及以上合规、内控、审计等相关管理工作经验。
3.具备3年及以上央企、国企工作经历,工作原则性强,中共党员优先。
4.具备较强的沟通协调能力、逻辑分析能力,有良好的口头表达、文字撰写能力。
5.具有配合公检法机关办案经验者优先。
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