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职位详情
岗位职责:
1 协助部门负责人草拟内部审计制度和流程,草拟审计计划;
2 拟定审计方案,起草管理建议书等审计文书;
3 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进审计问题整改;
4 协助部门负责人对内部控制制度的充分性和有效性进行评价;
5 协助部门负责人对公司经营管理中的重要问题开展专项审计;
6 协助部门负责人对公司及下属子公司进行常规审计,并出具审计报告;
7 跟踪监控公司及下属子公司的财产资金使用情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率,及时发现风险并提出改进建议,为公司决策提供参考信息;
8 负责接受和管理投诉举报信息,开展举报监察工作;
9 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
招聘要求:
1、本科以上学历
2、审计、财务、金融等相关专业
3、有一定的内部审计工作经验优先
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