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{bc_job_count}个职位
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职位详情
岗位职责 1、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
2、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
3、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
4、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
5、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
职位要求 1、财务、审计、法学类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的组织、沟通、协调的能力;
5、良好的职业道德和团队协作精神;
6、能接受短期出差。
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