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保障福利
- 年假
- 年终奖
- 公费培训
- 标准工时
- 优质企业
- 社会保险
- 环境优雅
- 全勤奖
- 包吃
- 包住宿
- 年底双薪
- 专业培训
- 包吃包住
- 工作环境好
职位详情
1、熟悉国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使审计监督权。?
2、全面负责审计工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。?
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。?
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。?
5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。?
6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。?
7、对被审单位提供的有关资料负保密责任。?
8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。?
9、负责组织完成上级安排的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理相关专业,本科以上学历。
2、2年以上财务内部审计工作经验,财经大学应届毕业生、愿意从事审计工作的亦可。
3、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。
4、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。
5、注册会计师优先录用。
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