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职位详情
1、协助制定及完善公司内部审计、风险控制相关各项制度和流程,搭建并不断完善内审、风控评价体系;
2、按照内部审计制度流程,组织实施对集团公司、各分子公司、关联公司的内部控制、财务审核、各项经济活动的审计、监察工作,确保公司合法合规经营,降低经营管理风险;
3、设计年度内控、审计发展规划,设定适宜的审计周期、频次频率,并落实执行;
4、协助建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制;
5、监督落实各项问题的改善情况,并对改善结果做出评估;
6、上级交办的其他工作。
【岗位要求】
1、教育程度:本科及以上,审计、财务或相关专业优先;
2、相关经验:4年以上生产制造业内部控制/内部审计/合规管理和风险管理相关工作经验;
3、专业能力:CIA、CPA或CISA资格证书优先;
4、通用能力:英语六级,能作为工作语言优先,熟练地MS软件应用能力。
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